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2024 年度衡阳市住房公积金管理中心部门预算
发布时间:2024-01-16 16:37??????来源:衡阳市住房公积金管理中心?????浏览量:次
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2024 年度

 

衡阳市住房公积金管理中心部门预算


 

 

   

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

 

部门概况


 

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责编制住房公积金的归集、使用计划并组织实施;

2、负责编制住房公积金的年度预决算并组织实施;

3、负责住房公积金的统一核算;

4、负责审核个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放;

5、负责住房公积金的保值增值核算;

6、负责提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后实施;

7、负责定期向市财政部门、市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告,并按有关规定向社会公布;

8、负责代管政府委托的其他住房资金;

9、承办市委、市政府及住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置

内设办公室、组织人事科、法规审计科、归集执法科、个人信贷科、计划财务科、资金管理科、科技信息科 8 个科室,下设远程业务管理部、蒸湘管理部、雁峰管理部、珠晖管理部、石鼓管理部、衡南管理部、衡阳管理部、衡山管理部、衡东管理部、常宁管理部、祁东管理部、耒阳管理部、南岳管理部13 个经办网点,另设机关党委。

二、部门预算单位构成

衡阳市住房公积金管理中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡阳市住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单 位资金。2024 年本部门收入预算 3836.46 万元,其中,一般公 共预算拨款 3830.27 万元。 其他收入 6.19 万元。收入预算较去 年增加 3836.46 万元。主要是因我中心属 2024 年新纳入部门预 算编制范围的单位,此次为首次预算公开,无上年收入预算公开数作比较,故 2024年本部门收入预算数与较去年增加数一致。


 

 

 

 

(二)支出预算:2024 年本部门支出预算 3836.46 万元, 其中, 社会保障和就业支出 234.81 万元, 卫生健康支出 184.00 万元,住房保障支出 3417.65 万元。 (上年预算万元)支出较去 年增加 3836.46 万元。主要是因我中心属 2024 年新纳入部门预 算编制范围的单位,此次为首次预算公开,无上年支出预算公开数作比较,故 2024年本部门支出预算数与较去年增加数一致。


 

 

 

 

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 3830.27 万元,其中,社会保障和就业支出234.81万元,6.13%;卫生健康支出184.00  元,4.80%;  房保 3411.46  元,89.07%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024 年本部门基本支出预算数 2482.06 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024 年本部门项目支出预 1348.21 元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:住房保障支出 1348.21 万元,主要用于法律诉讼

费、信息化建设费、网点建设费等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024 年衡阳市住房公积金管理中心 机关运行经费 434.69 万元, 比上年预算增加 434.69 万元。主 要是因我中心属 2024 年新纳入部门预算编制范围的单位, 此次为首次预算公开,故机关运行经费与比上年预算增加数一致。

(二)“三公”经费预算:2024 年衡阳市住房公积金管理中心“三公”经费预算数为 36.50 万元, 其中, 公务接待费 0.50万元,公务用车购置及运行费 36.00 万元(其中,公务用车购  置费 30.00 万元, 公务用车运行费 6.00 万元), 因公出国(境)  0.00 万元。2024   三公”经费预算较 2023 年增加 36.50万元,主要是拟新增一台公务用车 30 万元。

(三) 一般性支出情况:2024 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 4.2 万元,拟开展业务培训、党员和事业单位干部培训,人数 110 人,其中党员培训 1.2 万元,业务培训和事业单位干部培训 3 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)衡阳市住房公积金管理中心财政专户预算 0.00 万元,与上年预算持平。

(五)政府采购情况:2024 年本部门政府采购预算总额 1254.6 万元,其中,货物类采购预算 959.6 万元;工程类采购

预算 295 万元;服务类采购预算 0 万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023  12 月底, 本部门共有公务用车 2 辆, 其中, 机要通信用 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 1 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3836.46  元,其中,基本支出 2483.26 万元,项目支出 1353.20 万元。 本部门 2024 年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件 2024 年项目支出绩效目标表。


 

 

七、名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

2024 部门预算表


 

部门收支总表

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表1

 

 

单位:万元


 

                   

                   

          

本年预算

          

本年预算

          

本年预算

一、一般公共预算拨款

3,830.27

一、基本支出

2,483.26

一、一般公共服务支出


经费拨款

2,403.26

工资福利支出

1,958.65

二、国防支出


纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

1,427.01

一般商品和服务支出

435.89

三、公共安全支出


二、上级主管部门(单位)补助收入


对个人和家庭的补助

88.72

四、教育支出


三、政府性基金拨款


二、项目支出

1,353.20

五、科学技术支出


四、财政专户管理的非税收入拨款


按项目管理的工资福利支出


六、文化旅游体育与传媒支出


五、经营收入


专项商品和服务支出

949.10

七、社会保障和就业支出

234.81

六、事业收入


按项目管理的对个人和家庭的补助

7.10

八、卫生健康支出

184.00

七、上级财政补助收入


对企事业单位的补贴


九、节能环保支出


八、附属单位缴款


债务利息支出


十、城乡社区支出


九、其他收入

6.19

资本性支出

397.00

十一、农林水支出




基本建设支出


十二、交通运输支出




对社会保障基金补助


十三、资源勘探工业信息等支出




其他支出


十四、商业服务业等支出




三、经营支出


十五、金融支出




四、对附属单位补助支出


十六、 自然资源海洋气象等支出




五、上缴上级支出


十七、住房保障支出

3,417.65



六、其他支出


十八、粮油物资储备支出






十九、灾害防治及应急管理支出


     

3,836.46

          

3,836.46

二十、预备费


十、用事业基金弥补收支差额


七、结余分配


二十一、债务付息支出


十一、上年结转(结余)


八、结转下年


二十二、其他支出


 


 

部门收支总表

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表1

 

 

单位:万元


 

                   

                   

          

本年预算

          

本年预算

          

本年预算

   

3,836.46

   

3,836.46

   

3,836.46

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


 

部门收入总表

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表2

 

 

单位:万元


 

功能科目

 

 

单位代 

 

 

科目名称(单位)

 

 

总计

一般公共预算拨款

 

政府性

基金拨

 

财政专户

管理的非

税收入拨

 

 

上级财政 补助收入

 

 

经营收 

 

 

事业收 

 

上级主管

部门(单

)补助

收入

 

 

附属单 位缴款

 

 

其他收入

 

用事业 基金弥 补收支 差额

 

上年结

(结

)

 

 

 

 

合计

 

经费拨款

纳入一般

公共预算

管理的非

税收入拨

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13





合计

3,836.46

3,830.27

2,403.26

1,427.01








6.19



208




社会保障和就业支出

234.81

234.81

234.81












208

05



行政事业单位养老支 

234.81

234.81

234.81












208

05

05

094001

机关事业单位基本 养老保险缴费支出

156.54

156.54

156.54












208

05

06

094001

机关事业单位职业 年金缴费支出

78.27

78.27

78.27












210




卫生健康支出

184.00

184.00

184.00












210

11



行政事业单位医疗

184.00

184.00

184.00












210

11

02

094001

事业单位医疗

85.12

85.12

85.12












210

11

99

094001

其他行政事业单位 医疗支出

98.88

98.88

98.88












221




住房保障支出

3,417.65

3,411.46

1,984.45

1,427.01








6.19



221

02



住房改革支出

175.50

175.50

175.50












221

02

01

094001

住房公积金

175.50

175.50

175.50












221

03



城乡社区住宅

3,242.15

3,235.96

1,808.95

1,427.01








6.19



221

03

02

094001

住房公积金管理

3,242.15

3,235.96

1,808.95

1,427.01








6.19



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

部门支出总表

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表3

 

 

单位:万元


 

功能科目

 

 

单位代码

 

 

科目名称(单位)

 

 

总计

 

 

 

**

**

**

**

**

1





合计

3,836.46

208




社会保障和就业支出

234.81

208

05



行政事业单位养老支出

234.81

208

05

05

094001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.54

208

05

06

094001

机关事业单位职业年金缴费支出

78.27

210




卫生健康支出

184.00

210

11



行政事业单位医疗

184.00

210

11

02

094001

事业单位医疗

85.12

210

11

99

094001

其他行政事业单位医疗支出

98.88

221




住房保障支出

3,417.65

221

02



住房改革支出

175.50

221

02

01

094001

住房公积金

175.50

221

03



城乡社区住宅

3,242.15

221

03

02

094001

住房公积金管理

3,242.15

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款总表

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表4

 

 

单位:万元


 

                   

                   

          

本年预算

          

本年预算

一、一般公共预算拨款

3,830.27

一、一般公共服务支出


经费拨款

2,403.26

二、国防支出


纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

1,427.01

三、公共安全支出




四、教育支出




五、科学技术支出




六、文化旅游体育与传媒支出




七、社会保障和就业支出

234.81



八、卫生健康支出

184.00



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探工业信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、 自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

3,411.46



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、预备费




二十一、债务付息支出


 


 

财政拨款总表

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表4

 

 

单位:万元


 

                   

                   

          

本年预算

          

本年预算



二十二、其他支出


   

3,830.27

   

3,830.27

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


 

一般公共预算支出表

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表5

 

 

单位:万元


 

功能科目

 

 

单位代码

 

 

单位名称(功能科目)

 

 

  

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3





合计

3,830.27

2,482.06

1,348.21

208




社会保障和就业支出

234.81

234.81

0.00

208

05



行政事业单位养老支出

234.81

234.81

0.00

208

05

05

094001

机关事业单位基本养老保 险缴费支出

156.54

156.54

0.00

208

05

06

094001

机关事业单位职业年金缴 费支出

78.27

78.27

0.00

210




卫生健康支出

184.00

184.00

0.00

210

11



行政事业单位医疗

184.00

184.00

0.00

210

11

02

094001

事业单位医疗

85.12

85.12

0.00

210

11

99

094001

其他行政事业单位医疗支 

98.88

98.88

0.00

221




住房保障支出

3,411.46

2,063.25

1,348.21

221

02



住房改革支出

175.50

175.50

0.00

221

02

01

094001

住房公积金

175.50

175.50

0.00

221

03



城乡社区住宅

3,235.96

1,887.75

1,348.21

221

03

02

094001

住房公积金管理

3,235.96

1,887.75

1,348.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


 

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表6

 

 

单位:万元


 

经济分类科目

金额

 


2,482.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 工资福利支出

小计

1,958.65

30101 基本工资

476.13

30102 津贴补贴

1.94

30103 奖金

236.92

30106 伙食补助费

0.00

30107 绩效工资

666.70

30108 机关事业单位基本养老保险缴费

156.54

30109 职业年金缴费

78.27

30110 职工基本医疗保险缴费

85.12

30111 公务员医疗补助缴费

0.00

30112 其他社会保障缴费

0.00

30113 住房公积金

175.50

30114 医疗费

81.53

30199 其他工资福利支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302 商品和服务支出

小计

434.69

30201 办公费

58.00

30202 印刷费

0.00

30203 咨询费

0.00

30204 手续费

0.00

30205 水费

3.50

30206 电费

46.30

30207 邮电费

8.50

30208 取暖费

0.00

30209 物业管理费

0.00

30211 差旅费

32.33

30212 因公出国(境)费用

0.00

30213 维修(护)费

0.00

30214 租赁费

0.00

30215 会议费

0.00

30216 培训费

4.20

 


 

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表6

 

 

单位:万元


 

经济分类科目

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302 商品和服务支出

30217 公务接待费

0.50

30218 专用材料费

0.00

30224 被装购置费

0.00

30225 专用燃料费

0.00

30226 劳务费

0.00

30227 委托业务费

0.00

30228 工会经费

68.86

30229 福利费

116.00

30231 公务用车运行维护费

6.00

30239 其他交通费用

81.52

30240 税金及附加费用

0.00

30299 其他商品和服务支出

8.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303 对个人和家庭的补助

小计

88.72

30301 离休费

0.00

30302 退休费

0.00

30303 退职(役)费

0.00

30304 抚恤金

0.00

30305 生活补助

0.83

30306 救济费

0.00

30307 医疗费补助

17.35

30308 助学金

0.00

30309 奖励金

0.00

30310 个人农业生产补贴

0.00

30311 代缴社会保险费

0.00

30399 其他对个人和家庭的补助

70.54

 

 

 

 

307 债务利息及费用支出

小计

0.00

30701 国内债务付息

0.00

30702 国外债务付息

0.00

30703 国内债务发行费用

0.00

30704 国外债务发行费用

0.00

309 资本性支出(基本建设)

小计

0.00

 


 

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表6

 

 

单位:万元


 

经济分类科目

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309 资本性支出(基本建设)

30901 房屋建筑物购建

0.00

30902 办公设备购置

0.00

30903 专用设备购置

0.00

30905 基础设施建设

0.00

30906 大型修缮

0.00

30907 信息网络及软件购置更新

0.00

30908 物资储备

0.00

30913 公务用车购置

0.00

30919 其他交通工具购置

0.00

30921 文物和陈列品购置

0.00

30922 无形资产购置

0.00

30999 其他基本建设支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 资本性支出

小计

0.00

31001 房屋建筑物购建

0.00

31002 办公设备购置

0.00

31003 专用设备购置

0.00

31005 基础设施建设

0.00

31006 大型修缮

0.00

31007 信息网络及软件购置更新

0.00

31008 物资储备

0.00

31009 土地补偿

0.00

31010 安置补助

0.00

31011 地上附着物和青苗补偿

0.00

31012 拆迁补偿

0.00

31013 公务用车购置

0.00

31019 其他交通工具购置

0.00

31021 文物和陈列品购置

0.00

31022 无形资产购置

0.00

31099 其他资本性支出

0.00

 

311 对企业补助(基本建设)

小计

0.00

31101 资本金注入

0.00

 


 

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表6

 

 

单位:万元


 

经济分类科目

金额

311 对企业补助(基本建设)

31199 其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

312 对企业补助

小计

0.00

31201 资本金注入

0.00

31203 政府投资基金股权投资

0.00

31204 费用补贴

0.00

31205 利息补贴

0.00

31299 其他对企业补助

0.00

 

 

 

313 对社会保障基金补助

小计

0.00

31302 对社会保险基金补助

0.00

31303 补充全国社会保障基金

0.00

31304 对机关事业单位职业年金的补助

0.00

 

 

 

399 其他支出

小计

0.00

39907 国家赔偿费用支出

0.00

39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999 其他支出

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


 

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表7

 

 

单位:万元


 

政府经济分类

金额

 


2,482.06

 

 

 

501 机关工资福利支出

小计

0.00

50101 工资奖金津补贴

0.00

50102 社会保障缴费

0.00

50103 住房公积金

0.00

50199 其他工资福利支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502 机关商品和服务支出

小计

0.00

50201 办公经费

0.00

50202 会议费

0.00

50203 培训费

0.00

50204 专用材料购置费

0.00

50205 委托业务费

0.00

50206 公务接待费

0.00

50207 因公出国(境)费用

0.00

50208 公务用车运行维护费

0.00

50209 维修(护)费

0.00

50299 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

 

 

503 机关资本性支出(一)

小计

0.00

50301 房屋建筑物购建

0.00

50302 基础设施建设

0.00

50303 公务用车购置

0.00

50305 土地征迁补偿和安置支出

0.00

50306 设备购置

0.00

50307 大型修缮

0.00

50399 其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

504 机关资本性支出(二)

小计

0.00

50401 房屋建筑物购建

0.00

50402 基础设施建设

0.00

50403 公务用车购置

0.00

50404 设备购置

0.00

50405 大型修缮

0.00

 


 

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表7

 

 

单位:万元


 

政府经济分类

金额

504 机关资本性支出(二)

50499 其他资本性支出

0.00

 

 

 

505 对事业单位经常性补助

小计

2,393.34

50501 工资福利支出

1,958.65

50502 商品和服务支出

434.69

50599 其他对事业单位补助

0.00

 

 

506 对事业单位资本性补助

小计

0.00

50601 资本性支出(一)

0.00

50602 资本性支出(二)

0.00

 

 

 

507 对企业补助

小计

0.00

50701 费用补贴

0.00

50702 利息补贴

0.00

50799 其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

508 对企业资本性支出

小计

0.00

50803 资本金注入(一)

0.00

50804 资本金注入(二)

0.00

50805 政府投资基金股权投资

0.00

50806 其他对企业资本性支出

0.00

 

 

 

 

509 对个人和家庭的补助

小计

88.72

50901 社会福利和救助

18.18

50902 助学金

0.00

50903 个人农业生产补贴

0.00

50905 离退休费

0.00

50999 其他对个人和家庭补助

70.54

 

 

 

510 对社会保障基金补助

小计

0.00

51002 对社会保险基金补助

0.00

51003 补充全国社会保障基金

0.00

51004 对机关事业单位职业年金的补助

0.00

 

 

 

511 债务利息及费用支出

小计

0.00

51101 国内债务付息

0.00

51102 国外债务付息

0.00

51103 国内债务发行费用

0.00

 


 

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表7

 

 

单位:万元


 

政府经济分类

金额

511 债务利息及费用支出

51104 国外债务发行费用

0.00

 

 

512 债务还本支出

小计

0.00

51201 国内债务还本

0.00

51202 国外债务还本

0.00

 

 

 

 

 

513 转移性支出

小计

0.00

51301 上下级政府间转移性支出

0.00

51302 援助其他地区支出

0.00

51303 债务转贷

0.00

51304 调出资金

0.00

51305 安排预算稳定调节基金

0.00

51306 补充预算周转金

0.00

 

 

514 预备费及预留

小计

0.00

51401 预备费

0.00

51402 预留

0.00

 

 

 

 

599 其他支出

小计

0.00

59907 国家赔偿费用支出

0.00

59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

59909 经常性赠与

0.00

59910 资本性赠与

0.00

59999 其他支出

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


 

 

 

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元


 

功能科目

 

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出




合计

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况,此表如无数字则表示单位无该项支出。


 

2024年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门:衡阳市住房公积金管理中心


预算公开表9

 

 

单位:万元


 

     

本年预算数

合计

36.50

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.50

3、公务用车购置及运行维护费

36.00

其中:(1)公务用车购置

30.00

2)公务用车运行维护费

6.00

注:本表反映部门本年度 2024 年公共财政拨款"三公"经费情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

 

   


2024年部门整体绩效目标

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