雷速体育,雷速直播2019年部门预算信息公开

  • 2019.03.08
  • 来源:计划财务处
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雷速体育,雷速直播2019年部门预算信息公开

根据《中华人民共和国预算法》有关规定,按照《云南省财政厅关于组织开展2019年省级部门预算公开工作的通知》(云财预〔2018〕1号)、《云南省财政厅关于云南省教育厅2019年部门预算的批复》(云财教〔2019〕46号)、《云南省教育厅关于雷速体育,雷速直播2019年部门预算的批复》(云教复〔2019〕13号)文件要求,现将雷速体育2019年部门预算批复信息予以公开。

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

雷速体育,雷速直播是中华人民共和国教育部批准、云南省人民政府举办的全日制普通高校,为非营利性事业法人组织。雷速直播坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针,以人才培养为中心,以服务师生为根本,积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动,开展广泛的雷速直播与合作,为区域经济社会发展提供人才支撑和智力支持。雷速直播办学专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9大学科门类,形成以教师教育为特色、文理并重、多学科协调发展的学科与专业格局。雷速直播将始终坚持创新发展、内涵发展、转型发展、特色发展,以立德树人为根本,实施高素质创新人才培养、高原学科建设、服务能力提升、领军人才引培、开放融合、基础设施服务能力提升、文化精品建设七项工程,不断提高人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平,不断增强雷速直播的综合实力和核心竞争力,实现办学模式全面转型,建成综合性强、人文社会科学优势显著、服务区域经济社会发展的理工科贡献突出、教师教育独具特色的应用型大学,并为最终建成特色鲜明的区域性高水平大学奠定良好基础

(二)机构设置情况

雷速直播占地面积1,394.46亩,设有17个教学单位,5个教辅机构,38个研究机构(含9个校级独立研究机构)。现有全日制本科专业57个(含师范类专业19个),23个高职高专专业,60个成人教育专业。专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9大学科门类。雷速直播现有在职教职员工1,063人,其中博士163人(含在读);教职工中专任教师765人,正高职称教师70人,副高职称教师231人,高级职称教师占到专任教师的39.35%,硕博教师占专任教师75.56%。

(三)重点工作概况

2019年雷速直播按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略部署,坚持立德树人根本任务,坚持创新、内涵、转型、特色发展思路,加强党的政治建设,深化教师队伍、教学科研改革发展,加强办学条件建设,不断提高人才培养质量,对标对表抓好落实,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。一是落实立德树人根本任务,进一步提高人才培养质量;二是以申硕为重点抓好学科建设,提升引领和服务社会能力;三是深化教育综合改革发展,提升教育教学管理水平;四是适应省属本科高校预算拨款制度改革,提升专业综合评价绩效和评估质量;五是抓好安全稳定工作,提高保障能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共47个。截止2018年11月统计,单位基本情况如下:

在职在编实有人数903人;离退休人员230人,其中:离休13人,退休217人。

车辆编制11辆,实有车辆5辆。

三、部门预算收入支出情况

(一)部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入25,220.89万元,其中:一般公共预算财政拨款23,403.89万元,事业收入500万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1,300万元,上年结转17万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年财政拨款收入23,420.89万元,其中:本年收入23,403.89万元,上年结转收入17万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23,403.89万元,其中:本级财力15,149.09万元,收费成本补偿11万元,财政专户管理的收入8,243.8万元,国有资源(资产)有偿使用收费成本补偿0万元),政府性基金财政拨款0万元。

以上内容详见《财政收支预算总表》(附件1)、《财政拨款收支预算总表》(附件2)。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出25,220.89万元。其中,本级财力安排的支出15,149.09万元(其中,基本支出15,149.09万元,已预拨3,787.30万元,抵扣上年垫付资金0万元;项目支出0万元),收费成本补偿11万元,财政专户管理的收入安排的支出8,243.8万元,国有资源(资产)安排的支出0万元,政府性基金预算支出0万元,事业收入安排的支出500万元,事业单位经营收入安排的支出0万元,其他收入安排的支出1,300万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出18,961.4万元,社会保障和就业支出2,115.98万元,卫生健康支出843.51万元,住房保障支出1,500万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出20,530.11万元,商品和服务支出1,929.28万元,对个人和家庭的补助支出544.50万元,资本性支出400万元。。

以上内容详见附件《2019年部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)》(附件3)

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个大类,采购预算资金500万元。

详见附件《政府采购预算表》(附件11)。

六、预算收支增减变化情况说明

雷速直播2019年基本支出25,220.89万元,比2018年的24,932.19万元增加288.7万元,增幅为1.15%,增减变化的原因是学生人数增加和生均拨款标准提高。

详见附件《基本支出预算表》(附件5)。

七、专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件1.财务收支预算总表.jpg

附件2.财政拨款收支预算总表.jpg

附件3.2019年部门财政拨款支出明细表01(按经济科目分类).jpg

附件4.一般公共预算本级财力安排支出预算总表.jpg

附件5.基本支出预算表.jpg

附件6.项目支出预算表.jpg

附件7.项目支出绩效目标表(本次下达).jpg

附件8.项目支出绩效目标表(另文下达).jpg

附件9.一般公共预算上年结转支出预算表.jpg

附件10.政府性基金预算支出情况表.jpg

附件11.政府采购预算表.jpg

附件12.政府购买服务预算表.jpg

附件13.省对下转移支付预算表.jpg

附件14.省对下转移支付绩效目标表.jpg

附件15.新增资产配置表.jpg