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2022年度衡阳市人民防空办公室部门预算

发布时间:2022-09-28 点击量:来源:财务科




目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

部分 附件






第一部分

部门概况


部门基本概况

(一)职能职责。

衡阳市人民防空办公室属涉密单位,是雷速体育,雷速直播和衡阳警备区双重领导的行政职能部门,既是市人民政府人民防空工作的主管部门,也是市国防动员委员会的常设办事机构,属涉密单位。人民防空是国家建设的重要组成部分,是国民经济和社会发展的重要方面,是现代城市建设的重要内容,是利国、利民的社会公益事业。

主要工作职能:

一是深入开展教育宣传,切实提高全民国防、人防意识;

二是加强防护工程建设,战时为人员、物资提供隐蔽场所;

三是扎实推进指挥通信体系建设,进一步抓好警报系统和"三所一基地"建设;

四是搞好"结建"工程建设与管理,早期人防工事安全维护;

五是组织开展人防训练与演练。

机构设置。

(一)内设机构设置。衡阳市人民防空办公室(涉密)内设机构包括:一、根据职责设七个内设机构:分别是综合科、指挥通信科(应急指挥科)、工程管理科、行政审批服务科、财务科、政策法规科、组织人事科。另机关党委和机关纪委按有关规定设置。        二、办属四个全额拨款事业单位(涉密):衡阳市指挥信息保障中心、衡阳市人防稽查队、衡阳市人防工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心。    (二)预算单位构成。衡阳市人民防空办公室2021年部门预算汇总公开单位构成:衡阳市人民防空办公室。

二、部门预算单位构成

衡阳市人民防空办公室部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算0万元。与去年预算数相同。


(二)支出预算:2022年本部门支出预算0万元。(上年预算0万元)与去年预算数相同。


四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算0万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数0万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年衡阳市人民防空办公室机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)"三公"经费预算:2022年衡阳市人民防空办公室"三公"经费预算数为28万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元。培训费预算0万元。拟举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元,主要是无。

(四)衡阳市人民防空办公室财政专户预算0万元,与上年预算持平。

(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。







第二部分


2022部门预算


部门收支总表

公开01表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

收入


支出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

一、基本支出

一、一般公共服务支出

    经费拨款

     工资福利支出

二、国防支出

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     一般商品和服务支出

三、公共安全支出

二、上级主管部门(单位)补助收入

     对个人和家庭的补助

四、教育支出

三、政府性基金拨款

二、项目支出

五、科学技术支出

四、财政专户管理的非税收入拨款

     专项商品和服务支出

六、文化旅游体育与传媒支出

五、经营收入

     对企事业单位的补贴

七、社会保障和就业支出

六、上级财政补助收入

     债务利息支出

八、卫生健康支出

七、附属单位缴款

     其他资本性支出

九、节能环保支出

八、其他收入

     基本建设支出

十、城乡社区支出

     其他支出

十一、农林水支出

三、经营支出

十二、交通运输支出

四、对附属单位补助支出

十三、资源勘探工业信息等支出

五、上缴上级支出

十四、商业服务业等支出

六、其他支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

本年收入合计

本年支出合计

十七、粮油物资储备支出

九、用事业基金弥补收支差额

七、结余分配

十八、灾害防治及应急管理支出

十、上年结转(结余)

八、结转下年

十九、预备费

二十、债务付息支出

二十一、其他支出

收入总计

支出总计

支出总计

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


部门收入总表












公开02表

部门衡阳市人民防空办公室







单位:万元

功能科目

单位代码


科目名称(单位)


总计


一般公共预算拨款

政府性基金拨款


财政专户管理的非税收入拨款


上级财政补助收入


经营收入


上级主管部门(单位)补助收入


附属单位缴款


其他收入


用事业基金弥补收支差额


上年结转(结余)


合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

007

市人民防空办公室

201

03

01

行政运行

201

03

50

事业运行

203

06

03

人民防空

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

11

01

行政单位医疗

210

11

02

事业单位医疗

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

221

02

01

住房公积金

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出表


公开03表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

功能科目

单位编码


科目名称单位


总计







1




合计

007

市人民防空办公室

201

03

01

行政运行

201

03

50

事业运行

203

06

03

人民防空

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

11

01

行政单位医疗

210

11

02

事业单位医疗

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

221

02

01

住房公积金

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款总表


公开04表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

收入

支出

   

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

一、一般公共服务支出

    经费拨款

二、国防支出

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

十七、粮油物资储备支出

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、预备费

二十、债务付息支出

二十一、其他支出

收入总计

支出总计

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


一般公共预算支出表

公开05表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

功能科目

单位代码


单位名称(功能科目



基本支出


项目支出







1

2

3




合计

007

市人民防空办公室

201

03

01

行政运行

201

03

50

事业运行

203

06

03

人民防空

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

11

01

行政单位医疗

210

11

02

事业单位医疗

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

221

02

01

住房公积金

注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开06

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

经济分类科目

金额

总计

工资福利支出











小计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

一般商品和服务支出




























小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭补助











小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

其他对个人和家庭补助

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开07

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

政府经济分类

金额

合计

机关工资福利支出





小计

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出











小计

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车运行维护费

维修(护)费

其他商品和服务支出

对事业单位经常性补助




小计

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对个人和家庭的补助






小计

社会福利和救助

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭补助

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出预算

公开08表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元




政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况



2022年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开09表

部门衡阳市人民防空办公室

单位:万元

 

本年预算数

合计

28.00

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

8.00

3、公务用车购置及运行维护费

20.00

  其中:(1)公务用车购置

        (2)公务用车运行维护费

20.00

注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。

部分


附件


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