目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责。
衡阳市人民防空办公室属涉密单位,是雷速体育,雷速直播和衡阳警备区双重领导的行政职能部门,既是市人民政府人民防空工作的主管部门,也是市国防动员委员会的常设办事机构,属涉密单位。人民防空是国家建设的重要组成部分,是国民经济和社会发展的重要方面,是现代城市建设的重要内容,是利国、利民的社会公益事业。
主要工作职能:
一是深入开展教育宣传,切实提高全民国防、人防意识;
二是加强防护工程建设,战时为人员、物资提供隐蔽场所;
三是扎实推进指挥通信体系建设,进一步抓好警报系统和"三所一基地"建设;
四是搞好"结建"工程建设与管理,早期人防工事安全维护;
五是组织开展人防训练与演练。
机构设置。
(一)内设机构设置。衡阳市人民防空办公室(涉密)内设机构包括:一、根据职责设七个内设机构:分别是综合科、指挥通信科(应急指挥科)、工程管理科、行政审批服务科、财务科、政策法规科、组织人事科。另机关党委和机关纪委按有关规定设置。 二、办属四个全额拨款事业单位(涉密):衡阳市指挥信息保障中心、衡阳市人防稽查队、衡阳市人防工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心。 (二)预算单位构成。衡阳市人民防空办公室2021年部门预算汇总公开单位构成:衡阳市人民防空办公室。
二、部门预算单位构成
衡阳市人民防空办公室部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算0万元。与去年预算数相同。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算0万元。(上年预算0万元)与去年预算数相同。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算0万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数0万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年衡阳市人民防空办公室机关运行经费0万元,与上年预算持平。
(二)"三公"经费预算:2022年衡阳市人民防空办公室"三公"经费预算数为28万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元。培训费预算0万元。拟举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元,主要是无。
(四)衡阳市人民防空办公室财政专户预算0万元,与上年预算持平。
(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2022部门预算表
部门收支总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 一、基本支出 | 一、一般公共服务支出 | |||
经费拨款 | 工资福利支出 | 二、国防支出 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 三、公共安全支出 | |||
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 四、教育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 五、科学技术支出 | |||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | |||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | |||
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 九、节能环保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | |||
其他支出 | 十一、农林水支出 | ||||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 十七、粮油物资储备支出 | |||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | |||
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | |||||||||||||||||
007 | 市人民防空办公室 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | ||||||||||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出表 | |||||
公开03表 | |||||
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 | ||||
功能科目 | 单位编码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
1 | |||||
合计 | |||||
007 | 市人民防空办公室 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | ||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | ||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款总表 | |||
公开04表 | |||
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
经费拨款 | 二、国防支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | |||
八、卫生健康支出 | |||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
一般公共预算支出表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 | ||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | |||||||
007 | 市人民防空办公室 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | ||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | ||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
公开06表 | ||
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | ||
工资福利支出 | 小计 | |
基本工资 | ||
津贴补贴 | ||
奖金 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | ||
公务员医疗补助缴费 | ||
住房公积金 | ||
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | ||
一般商品和服务支出 | 小计 | |
办公费 | ||
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | ||
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭补助 | 小计 | |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
公开07表 | ||
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 | |
政府经济分类 | 金额 | |
合计 | ||
机关工资福利支出 | 小计 | |
工资奖金津补贴 | ||
社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 小计 | |
办公经费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | |
社会福利和救助 | ||
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 | |||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2022年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
公开09表 | |
部门:衡阳市人民防空办公室 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 28.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 8.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 20.00 |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 | 20.00 |
注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。 |
第三部分 附件 |